РОСЖЕЛДОР
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
« Ростовский государственный университет путей сообщения»
(РГУПС)
Кафедра «Экономика и предпринимательство»
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
на тему: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности железной дороги»
Студент
группа
Руководитель
курсовой работы Кузина Е.Л
Ростов-на-Дону
2008г.
Содержание
1. Введение
2. Задание по курсовому проектированию
3. Общие методические указания
4. Методические указания по выполнению отдельных расчетов
4.1 Анализ объема перевозки и качества эксплуатационной работы
4.2 Анализ эксплуатационных расходов
4.3 Анализ финансовых результатов
Список литературы
Введение
Целью работы является изучение системы взаимосвязи показателей железной дороги, приобретение практических навыков в выполнении аналитических расчетов по оценке влияния различных факторов (показателей) на итоги производственной деятельности, в частности на финансовые результаты, экономическая интерпретация полученных в результате анализа данных и определение направления поиска резервов, улучшения экономической деятельности дороги.
Анализ выполняется по условным данным о работе железной дороги за год.
По каждому разделу курсовой работы анализ выполняется в следующем порядке:
Построится взаимосвязанная система результативного показателя, группы факторов и субфакторов в виде графической системы и аналитических формул.
Формируется информационная база для факторного анализа результативного показателя.
Определяются абсолютные и относительные изменения результативного показателя, обосновывается его выбор, исходя из конкретной ситуации (выбор способа расчетов, формализация задачи в виде ряда аналитических формул зависимости).
Определяются абсолютные и относительные изменения результативного показателя от влияния каждого технико-экономического фактора.
Выполняется проверка полученных результатов, используя для этого специальные приемы (баланс отклонений).
Интерпретируются результаты анализа с подсчетом доли (степени) влияния на отклонение отчетного уровня результативного показателя от плана, (как каждого фактора, так и некоторых их групп, например, оказавших положительное и отрицательное влияние, экстенсивных и интенсивных, внутренних и внешних для дороги и т. д.).
Делается вывод.
2. Задание по курсовому проектированию
В курсовом проекте выполняются следующие разделы:
1. Анализ объема перевозок и качества эксплуатационной работы.
2. Анализ расходов по перевозкам.
3. Анализ финансовых результатов.
При выполнении работы необходимо:
Изучить по рекомендуемой литературе и методическим указаниям к данной работе методы экономического анализа. Выписать из приложений исходные данные в аналитическую таблицу 1;
Выбрать метод оценки влияния отдельных факторов (субфакторов) на уровень результативного показателя;
Построить графическую схему взаимосвязи результативного показателя, субфакторов и факторов. Все внутренние связи между показателями, представленные на схеме линиями связи, выразить в виде аналитических формул зависимости;
Произвести расчет влияния факторов на уровень результативного показателя в абсолютном и относительном виде;
Выполнить все аналитические проверки, имея в виду, что:
— сумма частных отклонений результативного показателя по факторам должна быть равна общему его изменению за изучаемый период;
— отклонения результативного показателя под влиянием каждого фактора, полученные разными способами элиминирования, должны быть одинаковы по величине.
Сделать обобщающие выводы по результатам анализа.
Показатели работы железной дороги для расчета доходов
Показатели
Факт
План
Приведенные тонно-километры, млн.
98022
98719
Тарифные тонно-километры, млн.
88220
86900
Количество погруженных и отправленных тонн, тыс.
54897
56066
Количество перевезенных пассажиров
98,0
110
Структура погрузки в вагонах по родам грузов, %
уголь
нефть
хлебные
лесные
прочие
20
14
18
23
25
17
18
18
21
26
Статистическая нагрузка по родам грузов, т/ваг.
уголь
нефть
хлебные
лесные
прочие
62
40
44
40
44
60
42--PAGE_BREAK--
50
44
42 --PAGE_BREAK--
150,91
210,02
47,73
4. Анализ объемов перевозок качественных и количественных показателей эксплуатационной работы
Основной задачей экономического анализа как учения о методологии и организации исследования экономики хозяйственных процессов является познание сущности экономических явлений, установление и количественное измерение воздействия на уровень результативного показателя различных факторов и выявление на основе этого резервов повышения эффективности производства, усиления режима экономии, роста производительности труда, повышения качества работы, увеличения объемов перевозок с наименьшими затратами.
При оценке влияния отдельных факторов на величину результативного показателя используются различные методы: цепных подстановок; разниц; корректировок; относительных величин; структурных изменений; долевого участия.
Прежде чем приступить к расчетам по оценке влияния факторов на величину результативного показателя, следует определить очередность влияния анализируемых факторов. При установлении очередности в аналитической формуле выделяют количественные и качественные показатели — факторы.
К количественным относятся абсолютные показатели и средние хронологические величины, получаемые на их базе (среднесуточная погрузка в вагонах, работа дороги, среднесуточный прием груженых или порожних вагонов и т.п.). Важнейшим признаком количественных показателей является возможность суммирования отдельных показателей, рассчитанных внутри совокупности.
Качественные показатели, как правило, характеризуют общее для всех единиц совокупности свойство, они не суммируются. Например, средняя статическая нагрузка на вагон, средняя динамическая нагрузка на вагон, средняя дальность перевозки грузов, себестоимость грузовых перевозок и т. п.
При анализе вначале выявляется влияние на величину результативного показателя изменения количественных (объемных) показателей — факторов, а затем качественных. В формуле взаимосвязи показателей может быть несколько количественных или качественных показателей. В этом случае очередность оценки факторов определяется логическим путем; для установления очередности оценки влияния этих факторов, все они, кроме одного, объединяются и представляются одним показателем — субфактором. При этом нужно соблюдать следующие правила:
Нельзя объединять только количественные факторы (показатели).
Получившийся при объединении субфактор должен иметь реальное содержание.
Необходимо обеспечить, чтобы один из показателей (фактор или субфактор) в новой формуле записи результативного показателя был количественным, а другой качественным.
Рассмотрим на примере объем работы железной дороги в эксплуатационных тонно-километрах (/>), который можно представить зависящим от объема работы в вагонах (/>) — количественный фактор, а также динамической нагрузки на груженый вагон (/>) и груженого рейса вагона (/>) — качественные факторы.
Аналитическая модель будет иметь следующий вид:
/>(1)
где /> — результативный показатель.
В этой формуле можно произведение двух факторов — объема работы и груженого рейса — заменить одним субфактором — пробегом груженых вагонов (/>). Тогда результативный показатель (/>) можно записать в следующем виде:
/>(2)
Субфактор /> — количественный, и последовательность оценки устанавливается однозначно: первым должно быть выявлено влияние изменения против плана объемного показателя />, а затем качественного />. При дальнейшей детализации субфактора />он представляется как результат действия двух факторов: объема работы в вагонах и груженого рейса:
/>(3)
В этом случае последовательность выявления факторов, влияющих на величину />, также определяются однозначно: в первую очередь выявляется влияние объемного (количественного) фактора />, а затем качественного — />. Таким образом, в результате детализации определилась последовательность анализа: в первую очередь выявляется влияние изменения против плана отчетной величины работы дороги в вагонах (/>), затем груженого рейса вагона (/>) и, наконец, величины динамической нагрузки на груженый вагон (/>). Установив последовательность анализа, приступаем непосредственно к расчетам по оценке влияния изменений факторов на уровень результативного показателя. Рекомендуется следующий порядок записи аналитических формул:
— знаком />обозначать отклонение отчетной величины показателя от ее планового (базисного) уровня;
— помещать в правом, нижнем поле за показателем, уровень которого анализируется, условное обозначение фактора, влияние которого изучается. Например, запись />означает «отклонение» фактической величины эксплуатационных тонно-километров от плановой, возникшее в результате изменения против плана отчетного уровня работы дороги в вагонах;
— обозначать индексом «ф» в правом верхнем поле его отчетный уровень;
плановый уровень обозначать знаком «пл»; если сравнивается отчет с отчетом то — знаком «баз».
Если изучаемый фактор (субфактор) находится в прямой связи с результативным показателем и требуется определить абсолютные значения отклонений отчетной величины результативного показателя от его планового уровня под влиянием данного фактора (субфактора), то целесообразно расчеты по оценке его влияния выполнить методом разниц. Например, при аналитической формуле взаимосвязи
/>(4)
— расчет влияния субфактора />(количественный показатель) на результативный показатель />необходимо выполнить по формуле
/>; (5)
/>=(2175,8173-2116,7696)*42,1=2485,9082 млн. ткм
— расчет влияния качественного показателя (/>) — по формуле
/>(6)
/>=2175,8173*(41,6-42,1)=-1087,9087 млн. ткм
— влияние обоих факторов — по формуле
/>/>/>/>(7)
/>2485,9082-1087,9087=1397,9995 млн. ткм
Правильность аналитических расчетов может быть проверена по формуле равенства отклонений, в рассматриваемом случае — по формуле
/>(8)
90514-89116=1398 млн. ткм
При оценке влияния на результативный показатель количественного показателя (фактора, субфактора) качественный всегда принимается в базовом (плановом) значении, а при оценке влияния качественного показателя (фактора, субфактора) количественный всегда принимается в фактическом значении.
Часто результат сопоставления базисных (плановых) и отчетных данных под влиянием отдельных факторов требуется выразить относительным числом. Такая оценка производится с помощью относительных чисел. Сущность этого способа заключается в следующем.
Результативный показатель представляется в виде двухфакторной модели, в нашем примере:
/>(9)
Для выявления влияния на результативный показатель/>первого фактора />(количественного) нужно из процента выполнения плана (темпа роста) по этому фактору вычесть 100: продолжение
--PAGE_BREAK--
/>2175,8173*100/2116,7696=102,7895
/>(10)
/>=102,7895-100=2,7895
Влияние второго фактора на показатель />определяется как разность между процентами выполнения плана по результативному показателю и по первому фактору:
/>/>(11)
/>(12)
/>=90514*100/89116=101,5687
/>/>=101,5687-102,7895=-1,2208
Проверка выполняется по формуле
/>=2,7895-1,2208=1,5687
/>(13)
/>=101,5687-100=1,5687
Для того чтобы выразить пофакторное отклонение результативного показателя в абсолютном значении, достаточно соответствующие относительные величины умножить на плановое (базисное) значение результативного показателя и разделить на 100.
4.1. Анализ объемов перевозок и качества эксплуатационной работы
Анализ выполняется в следующем порядке.
Таблица 1 — Исходная информация для анализа причин отклонения от плана отчетной величины показателя «среднесуточная производительность грузового вагона»
№
Показатель
Единицы измерения
План
Отчет
Отклонение
+/-
% выполнения плана
Результативный показатель: среднесуточная производительность грузового вагона
Ткм/ваг
9485,4938
9567,6768
+82,183
100,8664
Сложные субфакторы:
Эксплуатационные тонно-километры Вагоно-километры груженного пробега
Вагоно-километры общего пробега
млн.т-км
млн.ваг.-км
млн.ваг.-км
89116
2116,7696
2743,3334
90514
2175,8173
2800,2769
+1398
+59,0477
+56,9435
101,5687
102,7895
102,0757
Первичные (глубинные) факторы: Среднесуточный пробег вагона. Динамическая нагрузка груженного вагона. Коэффициент порожнего пробега вагонов
км
т-
292
42,1
29,6
296
41,6
28,7
4
-0,5
-0,9
101,3698
98,8123
96,9594
Формула расчета результативного показателя:
/>(14)
где /> — среднесуточная производительность грузового вагона (план или отчет), т-км/ваг.;
/>— динамическая нагрузка груженого вагона (план или отчет) т.; продолжение
--PAGE_BREAK--
/>— среднесуточный пробег вагона (план или отчет), км.;
/>— коэффициент порожнего пробега вагонов (план или отчет")
/>=/>
/>=/>
Формулы расчета субфакторов:
/>(15)
где />/> — вагоно-километры груженного пробега (план или отчет), ваг-км.;
/>— эксплуатационные тонно-километры груженного пробега (план или отчет), млн.т-км.;
/>— динамическая нагрузка груженного вагона (план или отчет), т.
/>
/>
/>/>, (16)
где /> — вагоно-километры общего пробега (план или отчет), ваг-км;
/> — коэффициент порожнего пробега вагонов (план или отче )
2. Выполняем аналитические расчеты по оценке влияния отдельных факторов на величину результативного показателя.
/>=2116,7696*(1+0,296)=2743,3334 млн. ткм
/>=2175,8173*(1+0,287)=2800,2769 млн. ткм
Аналитическая модель: />(17)
Анализ осуществляем методом цепных подстановок в табличной форме:
Таблица 2.
№ п/п
Факторы
Разность подстановок
/>
/>
/>
1.
292
29,6
42,1
-
2.
296
29,6
42,1
129,9383
3.
296
28,7
42,1
67,2408
4.
296
28,7
41,6
-114,9961
Баланс отклонений
82,183=82,183
продолжение
--PAGE_BREAK--
5. Выполняем балансовую проверку по формулам
/>, (22)
/> (23)
(9567,6768-9485,4938)=129,9383+67,2408-114,9961
82,183=82,183
/>
6. Для наглядности выполнения анализа построим диаграмму отклонения среднесуточной производительности вагона и схему графической взаимосвязи факторов:
Рис. 1. Примерная диаграмма факторов
/>
/>Рис. 2. Схема взаимосвязи факторов
Вывод: В результате анализа видим что изменения среднесуточной производительности вагона против плана 82,183 ткм/ваг или на 0,8664 % произошло из-за изменения среднесуточного пробега на 1,3698 %, что привело к увеличению исследуемого фактора на 67,2408 ткм/ваг, что уменьшило производительность на – 114,9961 ткм/ваг. Следует уменьшить долю порожнего пробега одновременно улучшая остальные факторы, что позвонит увеличить динамическую нагрузку.
4.2. Анализ эксплуатационных расходов.
Таблица 3.
Показатель
Единица измерения
План
Отчет
Отклонения в абсолютных единицах
% выражения плана
1
2
3
4
5
6
Себестоимость перевозок
/>
0,061
0,05
-0,002
96,7
Общая сумма эксплуатационных расходов
млн. руб
598
575
123
96,2
Зависящие расходы
млн. руб
246
235
-11
95,5
Независящие расходы
млн. руб
352
340
-12
96,6
Приведенные ткм
ткм
98719
98022
-697
99,3
Работа выполняем на основе данных приложений 2 и 4. Используем приложение 2, записываем исходные данные по форме табл. 1, рассчитываем себестоимость перевозок (/>) по формулам:
/>; (24)
/>/>(25)
где />, />-эксплуатационные расходы по плану и отчету. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок ведем в следующем порядке.
/>/>
/>/>
а) Определяем сумму расходов, не зависящих от объема перевозок по плану и отчету:
/>,
где /> — общая сумма эксплуатационных расходов,
/>— общая сумма зависящих расходов.
б) Рассчитываем отклонение общей суммы эксплуатационных расходов под влиянием объема перевозок в приведенных тонно-километрах: изменение объема перевозок, умноженное на плановый (базисный) уровень себестоимости.
/>(26)
где /> — изменение объема перевозок;
/>
/>— плановая величина себестоимости.
в) Рассчитываем отклонение общей суммы эксплуатационных расходов под влиянием изменения среднего уровня себестоимости перевозок: как произведение изменения уровня себестоимости на фактический (отчетный) уровень объема перевозок.
/>, (27)
где /> — изменение себестоимости;
/>; (28) продолжение
--PAGE_BREAK--
/>— фактическая величина приведенных тонно-километров.
/>
г) Построим баланс отклонений: общее изменение расходов должно равняться сумме их отклонений по факторам объема перевозок и себестоимости.
/>(29)
575-598=4,2517+19,7438
-23=23,9995
д) Рассчитаем индексы эксплуатационных расходов, приведенных ткм и себестоимости перевозок:
/>; (30)
/>; (31)
/>. (32)
/>
/>
/>
Условие оптимальности, обеспечивающее снижение себестоимости перевозок:
/>>/>; />.
/>
Т.к />>1, следовательно, себестоимость повышается, условия оптимальности не выполняются.
Отклонение себестоимости в процентах от плана:
/>(33)
/>
(знак "+" означает завышение себестоимости против плана, "-" соответственно снижение себестоимости).
Расчет индексов зависящих и независящих расходов:
/>; (34)
/>(35)
/>
/>
Сопоставим полученные индексы с индексом />
/>
0,9553
Такие соотношения будут соответствовать экономии эксплуатационных расходов, снижению себестоимости.
Также рассчитываем индексы себестоимости в части зависящих и независящих расходов:
/>; (34)
/>. (35)
/>
/>
Т.к. />следовательно будет иметь место снижение себестоимости в части зависящих расходов в результате экономии материальных и трудовых ресурсов на перемещение грузов против плановых нормативов.
Т.к. />
4.3 Анализ финансовых результатов
4.3.1 Расчетная формула результатного показателя
/>(36)
/>млн. руб.
/>млн.руб.
где /> — общие доходы от перевозок;
/>— доходы от грузовых перевозок;
/>— доходы от пассажирских перевозок.
Для упрощения постановки и решения аналитической задачи в составе доходов от грузовых и пассажирских перевозок рассматриваются лишь доходы от движенческих операций — перемещения грузов и пассажиров и не учитываются другие виды доходов — от начальных и конечных операций, выполнения других технологических операций, от перевозок багажа, грузобагажа, почты, прочих доходов и дополнительных сборов. Не учтенные в данной работе виды доходов могут рассматриваться как отдельные составляющие доходов от перевозок и анализироваться без пофакторной детализации.
4.3.2. Расчетные формулы субфакторов:
/>, (37)
/>млн. руб.
/>млн. руб.
где/> — грузооборот, продолжение
--PAGE_BREAK--
/>— средняя доходная ставка по грузовым перевозкам, руб. на 10 тонно-километров.
/>, (38)
где /> — пассажирооборот.
/>руб./пасс.км
/>руб./пасс.км
/>(39)
/>— средняя доходная ставка по пассажирским перевозкам, руб. на 10 пассажиро-километров;
/>(40)
где /> — структура грузооборота по родам грузов;
/>— доходная ставка за 10 т-км по родам грузов;
/>/>
4.3.3 Расчет дохода на основе исходных данных в таблице 4
Для заполнения колонки 2 таблицы 4 рассчитываем процент выполнения плана по объему перевозок:
/>; (41)
/>%
/>; (42)
/>%
/>; (43)
/>%
Таблица 4 — Анализ выполнения плана доходов от перевозок, млн. руб.
Показатели
Измерители для корректировки дохода
Процент выполнения плана по объему перевозок
Доходы по плану
Плановые доход, пересчитанные на выполненный объем работы(3гр.*2гр./100)
Фактические доходы
Отклонение фактических доходов по перевозкам от плановых(5гр.- 3гр.)
В том числе от влияния
Объёма перевозок(4гр.-3гр.)
Доходной ставки и структуры перевозок(5гр.-4гр.)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Всего доходов от перевозок
Прив.ткм, млн
99,29
8015,6344
7958,723
8154,034
138,3996
-56,9111
195,3107
2.Доходы от грузовых перевозок
Тарф ткм, млн
97,91
15,5545
15,2294
13,7202
-1,8343
-0,3251
-1,5092
3.Доходы от перевозок пассажиров
Пассажиро-км, млн
89,09
8000,0799
7127,27
8140,3138
140,2339
-873,135
1013,0438
4.Итого по грузовым и пассажирским перевозкам
(стр.2+стр.3)
х
х
8015,6344
1742,499
8154,034
138,3996
-873,135
1011,535
5.Влияние структурных изменений по видам перевозок(4-1)
х
х
х
-816,2239
х
х
-816,2239
-816,2239
4.3.4. Рассчитываем влияние на изменение дохода по грузовым перевозкам отдельных факторов: структуры перевозок по родам грузов (/>) и их доходных ставок (/>). Для анализа использовать метод оценки влияния структурных изменений.
/>; (44)
/>
/>; (45) продолжение
--PAGE_BREAK--