Содержание:
Введение
1. Исследование целевого рынка
1.1. Описание проекта
1.2. Краткий сравнительный анализ салонов красоты
1.3. Оценка ожиданий респондентов
1.4. Оценка и описание конкурентов на рынке Салонов красоты
1.4.1. Статистический анализ уровня цен
1.4.2. SWOT анализ
1.4.3. Описание прямых конкурентов
Позиционирование сферы услуг
2. Концепция плана создания «Студии загара»
2.1. Концепция бизнеса
2.1.1. Характеристика услуг и оборудования
2.1.2. Технические особенности проекта
2.1.3. Способ оказания услуг
2.2. Разработка проекта
2.2.1. План маркетинга.
2.2.1. Ценообразование предоставляемой услуги
2.2.2. Организационный план и схема управления
2.3. Планирование производственных мощностей
3. Оценка экономической целесообразности предприятия
3.1. Финансовый план
3.2. Расчёт показателей безубыточности
3.3. Анализ чувствительности проекта по показателю « Чистый приведённый доход»
4. Безопасность и санитарно-гигиенические условия труда на рабочем месте
4.1. Характеристика санитарно гигиенических условий труда
Студии загара»
4.1.1. Требования к ПК
4.1.2. Требования к помещениям для работы с ПК
4.1.3. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПК
4.1.4. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих
местах, оборудованных ПК
4.1.5. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе, на рабочих местах, оборудованных ПК
4.1.6. Выбор системы вентиляции и расчет необходимого воздухообмена
4.1.7. Требования к освещению, выбор системы освещения и расчёт осветительной установки
4.1.8. Пожарная безопасность
4.1.9. Характеристики электрооборудования и применяемой электрической сети
4.2. Выводы
Заключение
Список литературы
Приложения
Процесс приумножения денег и все последующие операции с заработанным капиталом в той или иной мере сопряжены с риском. Он возникает тогда, когда реальные события отличаются от ожидаемых. Риск может обуславливать как выигрыш, так и потери. Если мы надеемся на удачу и бездействуем, то это - пассивная позиция. Если мы пытаемся застраховаться от негативных воздействий и обеспечить благоприятный исход в будущем, это - активная позиция.
В связи с развитием рыночных отношений предпринимательскую деятельность в нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Значит, возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь. В особенности это присуще начальным стадиям освоения предпринимательства
Говоря о капитале, нужно отметить, что в любой момент времени соседствуют одни юридические и физические лица, у которых имеется некоторый излишек финансовых средств, и другие - у которых их не хватает. Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация, распределение и перераспределение финансовых средств между ее сферами и секторами. Понятно, что тема риска неразрывно связана с капиталом. Мы можем рисковать при том условии, что что-либо имеем.
Реальное инвестирование в сферу услуг сопряжено с многочисленными рисками, степень влияния которых на его результаты существенно варьируется в рыночной экономике.
Предмет работы - разработка основных разделов плана мероприятий по открытию салона красоты.
Цель работы - планирование мероприятий по привлечению инвестиций, оценки риска проекта создания солярия.
Задачи работы:
- Определить характеристики рынка,
- дать классификацию потребностей на существующем рынке;
- определить характеристики базовых единиц оборудования, потребность в их количестве и квалификации обслуживающего персонала;
- произвести анализ рисков инвестиционного проекта создания солярия методом анализа чувствительности.
Значение анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.
Главным направлением предварительного анализа является определение показателей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусмотрены по проекту. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости денег. Это крайне важный показатель. Реальность данных возврата средств в настоящее время крайне актуальна.
Объект исследования - инвестиции в проект ООО «Колибри» по организации «Студии загара».
Работа состоит из четырех глав.
В первой главе будут рассмотрены основные характеристики рынка сферы услуг, его сущность, основные задачи по формированию клиентской базы, оценка и описание потребностей и возможностей создания бизнеса.
Во второй главе приведён анализ ситуации на рынке косметологических услуг, и описан бизнес-план «Студии загара», проектная и экономическая основа проекта.
В третьей главе приводится экономический расчет «Студии загара», а также рассматриваются сравнительные характеристики проекта.
В четвёртой были исследованы санитарно-гигиенические условия труда для салона красоты «Колибри».
Заключение делает выводы из исследования, список литературы приводит перечень использованной и упоминавшейся литературы и законодательных актов.
Приложения содержат табличные данные, которые было бы нецелесообразно приводить в работе из-за формата и большого объема.
1. Исследование целевого рынка
1.1. Обзор рынка
Популярность салонов красоты непрерывно растет по мере того, как люди с имеющимися в их распоряжении доходами агрессивно стараются сохранить свой внешний вид и стремятся обеспечить себе оптимальное здоровье в приятном окружении.
Сегодня открытие какого-либо предприятия индустрии красоты, будь то просто салон красоты или СПА - центр, уже не является просто «развлечением для жен и любовниц», это бизнес, который, в случае успешной работы способен приносить серьезную прибыль.
По данным московской консалтинговой группы «Магазин готового бизнеса», на российском рынке в первый год работы банкротами становятся треть салонов, а из оставшихся, только половина показывает стабильно положительные финансовые результаты.
Анализируя ситуацию на рынке салонов красоты, я обратила внимание, что ассортимент предлагаемых салонов в одном из престижных районов города Санкт-Петербурга - Петроградском, оставляет желать лучшего. Поэтому целесообразно будет открыть салон именно в этом районе города.
В настоящее время в городе Санкт- Петербурге около тысячи салонов красоты, а также просто обычных парикмахерских, которые стригут пенсионеров и за счёт этого с трудом до сих пор существуют. Петроградский район не является исключением. В поле моего зрения попала парикмахерская «Колибри» расположенная на улице Мира 12. Она находится во дворе, из-за чего её не сразу видно, что на руку конкурентам. Главными конкурентами этой парикмахерской являются 2 салона: «Заноза» и «Нимфа». Салон «Заноза» находится чуть дальше на той же улице, по адресу ул. Мира д.17. Салон «Нимфа» находится на перекрестке с улицей Б. Монетной д.25. Но в этих салонах есть свои недостатки. Салон «Заноза» не предоставляет услуги перманентного макияжа, а в салоне «Нимфа» недостаточно современный солярий.
В настоящее время женщин объединяет одна проблема - похудения. Этим то я и собираюсь воспользоваться, и поставить в своём салоне паровую кабину (фито-сауна) «Кедровая бочка», которая способствует похудению. Этим я надеюсь привлечь больше клиентов. Со своим предложением я обратилась к владельцу этой парикмахерской Иванову В.П.
Ранее это помещение являлось его квартирой, которую он переделал в парикмахерскую, которая занимает большую площадь -100 кв метров. Мною был предложен проект по переделыванию его парикмахерской в современный салон высокого уровня специализирующийся в основном на людях среднего и высшего класса.
Парикмахерская ООО «Колибри» зарегистрированная по адресу г. Санкт-Петербург 197136 ул. Б. Монетная дом 20. ИНН:007807456813. Принадлежит на правах частной собственности гражданину Иванову П.Н. 1964 года рождения уроженца города Ленинград прописанного по адресу г. Санкт-Петербург, улица Зеленина д. 5 кв.14, а так же являющегося учредителем и директором парикмахерской ООО «Колибри». Общая площадь парикмахерской составляет 100 кв.м. и стоимость его фондов составляет 650 000 рублей. Парикмахерская работает пять лет и за последние полгода ее ежемесячный чистый доход составляет 50000 рублей. За последние 6 месяцев её прибыль упала на 53%, это обусловлено потерей клиентов. В связи с открытием новых салонов в близи ООО «Колибри», которые более современней нашей парикмахерской. Сложившаяся ситуация образовала жесткую конкуренцию, которая привела парикмахерскую практически к разорению.
Проект заключается в открытии на базе имеющейся парикмахерской, и зарегистрированного как Общество Ограниченной Ответственностью. При открытии салона красоты не каких юридических препятствий быть не может, т.к. на основании ст. 92 п.1 Гражданского кодекса РФ ООО может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников, а так же на основании ст. 93 п.1 Гражданского Кодекса РФ. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале…. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая официальное издание. - М.: Юрид.лит.,2004.
Для размещения проектируемого салона был выбран Петроградский район (Приложение 1). Общая численность рабочего населения района составляет около ****** человек. Проведенные маркетинговые исследования рынка в этом районе выявили наличие потенциального неудовлетворенного спроса на данный вид услуг.
Источником финансирования выступает Сбербанк РФ Северо-западный. В котором будет взят кредит на сумму 1 368 097 руб. на один год под 13% годовых, в качестве залога по кредитоспособности банку предлагается стоимость парикмахерской ООО «Колибри» которая составляет 650 000 рублей.
Для быстрой окупаемости проекта и более экономного производства, в салоне будет установлена паровая кабина «Кедровая Бочка» стоимостью ***** руб. Планируется также установление турбо солярия, модели Luxura V9 48 XL Intensive, стоимостью 392 000 руб.
Планируется окупиться через двадцать восемь месяцев, с ежегодной выплатой процентов в сумме 177852,61. Таким образом, сумма для выплаты банковского кредита будет браться из чистой прибыли с ежемесячным взносом в банк ***** рублей. Что гарантирует возврат банку денежных средств в сумме 1 723 802,22 рублей. Директору парикмахерской предлагается проект по расширению сферы деятельности, что поможет занять определенное место в сложившейся ситуации, повысить репутацию бывшей парикмахерской, получая дополнительный доход.
Некоторые крупные косметологические клиники преувеличивают, когда говорят о наличии филиалов по всей стране - на самом деле они просто возят по городам - миллионникам устаревшее оборудование и предлагают свои услуги. Исключением из правил можно назвать опыт екатеринбургской клиники лазерной косметологии Linline, которая пытается создать собственную федеральную сеть по франчайзинговой схеме.
В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга осуществляют свою деятельность около 400 парикмахерских и 85 салонов красоты, расположенных в различных районах города. Так как я планируется открывать салон «Колибри» в Петроградском районе, исследования проводятся непосредственно именно по этому району.
1.2. Краткий сравнительный анализ салонов красоты
Особо следует остановиться на учете национального характера использования услуг. Особенно, если учесть достаточную, в частности, экспансию товаров ряда стран на российском рынке потребления косметико-парфюмерной продукции. Основная ошибка экономически развитых стран заключалась в неконтролируемости предметов и продуктов экспорта, точнее их качества, что привело к появлению, в частности, на парфюмерном рынке России некачественных товаров по явно завышенной цене, не на натуральной основе, зачастую с просроченными сроками реализации, что вызвало, как показали многочисленные исследования, весьма устойчивое негативное отношение к большинству зарубежных товаров. Кроме этого, следует учитывать национальную культуру использования различных товаров широкого потребления не всегда красочно оформленных, но экологически чистых. Подобное положение также применительно к названию салона. Так среди населения и потенциальных клиентов салонов красоты укрепилось и вполне обоснованно, что иностранному названию салонов соответствует высокая стоимость предоставляемых услуг, связанная как с высокой стоимостью используемых парфюмерно-косметических препаратов, так и высокой классностью мастеров.
Все вышеуказанное требует учета национальной культуры использования парфюмерно-косметических товаров, их реализации и при проведении рекламной компании. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.: 2004 С.19
На основании информации, полученной в ходе проведения опроса, была сформирована информационная база маркетингового исследования.
1.3. Оценка ожиданий респондентов от Салона Красоты
Оценка репрезентативности полученной в ходе опроса информации не производилась по следующим основным причинам:
a) незначительное количество опрошенных респондентов (51 респондент);
b) опрос производился как среди посетителей (клиентов) Салона Красоты, так и среди граждан, находившихся в момент проведения опроса в исследуемом районе. Подобное положение требует проверки гипотезы о принадлежности двух различных выборок к одной генеральной совокупности. В случае неподтверждения гипотезы каждая из выборок должна обрабатываться и, соответственно, анализироваться отдельно.
Однако, все вышеуказанное не отрицает полученные в ходе опроса результаты. Кроме того, полученная информация была дополнена конкретными рекомендациями, полученными эксклюзивно от ряда специалистов, работающих в исследуемой сфере обслуживания населения.
Для целей проведения сегментации потенциальных потребителей услуг Салона Красоты целесообразно провести более обширный опрос населения и его клиентов. Для данного случая можно рекомендовать следующие примерные количества респондентов:
- граждан, находящихся в исследуемом микрорайоне ~400 - *** респондентов;
- посетителей (клиентов) Салона Красоты ~ 100 - *** респондентов.
Вывод: Это позволит, кроме всего прочего, провести значимую социальную стратификацию респондентов с последующими выводами и предложениями по проведению информационной и рекламной компании.
Уровень цен в косметических Салонах, расположенных в исследуемом микрорайоне |
Уровень цен в косметических Салонах, расположенных в центральных районах СПб |
||||||
п/п |
Код показателя |
Вид услуги |
Цена услуги Руб. |
Код показателя |
Вид услуги |
Цена услуги Руб. |
|
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
Далее был проведен статистический анализ информации о ценах, представленных в Таблице 1.1.
Основными целями проведенного статистического анализа явились:
a) расчет основных статистических характеристик;
b) проверка гипотез различия между уровнями цен в Салонах Красоты, расположенных в анализируемом микрорайоне и в центральных районах города.
Как явствуют результаты расчетов уровни цен в среднем для Салонов Красоты, расположенных в центральных районах города существенно, хотя и статистически незначимо, отличаются в более высокую сторону от уровня цен на аналогичные услуги в Салонох Красоты, расположенных в исследуемом микрорайоне.
Однако наблюдается статистически значимое различие в “разбросе” цен между двумя анализируемыми группами Салонов Красоты. Вышеуказанное существенное различие имеет место для следующих видов услуг:
a) стрижка модельная, женская;
b) стрижка модельная, женская.
Причем, наиболее высокая дисперсия имеет место для Салонов Красоты, расположенных в центральных районах города. Это свидетельствует, в первую очередь, об их дифференциации по качеству, уровню обслуживания и количеству предоставляемых услуг.
Таблица 1.2. Анализ достоинств и недостатков конкурентов.
Название |
Услуги |
Достоинства |
Недостатки |
|
Ценовая политика данных салонов примерно одинакова: цены колеблются в пределах 10%.
Обобщенный анализ показывает, что ориентировочно 15 - 20% Салонов Красоты можно условно отнести к “элитным”. Уровень цен в Салонах Красоты, расположенных в центральных районах города, в которых обслуживается та часть населения, которая не может по финансовым возможностям посещать “элитные”, практически не отличается от уровня цен в Салонах Красоты, расположенных в исследуемом районе, а порой и ниже. На это положение в дальнейшем при подготовке предложений было обращено особенное внимание.
Strenght (преимущества) |
Weaknesses (недостатки) |
|
Opportunities (возможности) |
Threats (угрозы) |
|
Сегментация рынка по потребителю:
Согласно классическим законам маркетинга Нефедьев А. Информационно-аналитическое обеспечение процесса управления инвестиционными рисками //Финансовый бизнес. - 2003. - №6. - с.25-26., при формировании успешной позиции любого предприятия должны учитываться три основных элемента - польза потребителя, целевой рынок и конкуренты.
С точки зрения пользы потребителя, в своем позиционировании салон красоты, должно подчеркивать:
несомненные преимущества, которые дает человеку ухоженная внешность, отличия и преимущества предоставляемых в данном салоне услуг, эмоциональные причины, мотивы, побуждающие клиента прийти за услугами в данный салон (хорошие специалисты, отличная репутация, хорошие условия обслуживания).
К примеру, кадровый потенциал многих салонов красоты насчитывает более 70 % людей, не связанных профессионально с данным сегментом рынка, что естественно, сказывается отрицательно на общем имидже салонов красоты.
С точки зрения второго элемента - целевого рынка и выбора оптимального сегмента рынка, рекламная деятельность услуг салона должна быть ориентирована на потенциальных потребителей услуг. При этом решающими факторами являются новизна и конкурентоспособность предоставляемых услуг, способность салона красоты удовлетворить существующие и перспективные потребности рынка.
Потенциальными клиентами салонов красоты являются на сегодняшний день:
1. Возраст - от 16 до 50 лет
2. Пол - не имеет значения
3. Профессиональная деятельность - не имеет значения
4. Среднемесячный доход - от 10 000
5. Семейное положение - не имеет значения
Характеристика целевой аудитории:
Возраст:
17 - 18 лет - 3%
19 - 24 лет - *
25 - 35 лет - *
свыше 35 лет - *
Пол:
Женский - *
Мужской - *
Статус потребителя
Постоянный клиент
Первичный клиент
Сфера деятельности:
Студент ВУЗ - *
Специалист в различных сферах деятельности - *
Домохозяйка - *
Семейное положение:
Замужем/ женат - *
Не замужем/ не женат - *
Характеристики Салонов красоты |
«Колибри» |
«Заноза» |
«Лель» |
«Миледи» |
«Нимфа» |
|
Так, например, салон красоты «Заноза», «Нимфа» имеют по два рабочих места парикмахера, а салон красоты «Лель» - три. Количество косметических кабинетов, рабочих мест по маникюру и педикюру во всех рассматриваемых салонах ровно единице. Что касается наличия соляриев у салонов красоты, то их число колеблется от 1 до 3. Один солярий имеет салон «Нимфа», два солярия у салона красоты «Лель» и три солярия у салона красоты «Заноза». Наличие трёх соляриев говорит о том, что дирекция салона красоты «Заноза» считает эту услугу очень выгодной, а затраты на приобретение соляриев быстро окупаемыми.
Таблица 1.5. Проанализируем уровень цен в салонах конкурентах.
Виды услуг: |
«Заноза» |
«Лель» |
«Миледи» |
«Нимфа» |
|
Из таблицы 1.5 видно, что уровень цен у анализируемых конкурентов средний или высокий. Это говорит, что их деятельность направлена на людей с достатком от 10000 руб. в месяц на человека в семье.
Однако при анализе можно увидеть, что у салона красоты «Нимфа» более привлекательный уровень цен, чем у других рассматриваемых салонов. Так же видно, что салоны оказывают далеко не все виды услуг, в основном это касается маникюра и педикюра. Исходя из таблицы можно увидеть, что услуги которые в меньшинстве у конкурентов. И ввести эти услуги, в частности маникюр и педикюр, в открываемый салон «Колибри».
Сначала я сделала сводный анализ салонов, которые являются потенциальными конкурентами, для того, чтобы, сделать выводы о конкурентоспособности каждого из них.
Таблица 1.6. Сводный анализ салонов
Характеристики конкурентов |
«Заноза» |
«Лель» |
«Миледи» |
«Нимфа» |
|
Салон «Заноза» находится на расстоянии двух остановок от метро «Петроградская», и на данный салон осуществляет весь спектр услуг, характерный для салонов красоты. Профессиональный уровень и имидж данного салона находится на достаточно высоком уровне, что обусловлено высокими ценами на осуществляемые услуги.
Салон красоты «Лель» расположен недалеко от станции метро «Горьковская», но находится во дворе, что не очень выгодно салону, т.к. клиент может не заметить его. Так же как и салон «Заноза» осуществляет весь спектр услуг, характерный для салонов красоты. Профессиональный уровень и имидж находятся на хорошем уровне и являются привлекательными для клиента. Уровень цен колеблется от среднего до высокого.
Салон красоты «Миледи» рядом с метро «Петроградская», что очень удобно для клиента. Уровень цен данного салона приравнивается к уровню цен салона красоты «Заноза», что при условии, что имидж и уровень профессионализма во многом уступают.
Салон красоты « Нимфа» расположен непосредственно напротив метро Горьковская», благодаря чему, клиент сразу его видит. Салон имеет средний уровень профессионализма и непривлекательный имидж. Однако может привлечь клиента сравнительно низкими ценами.
Исходя из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что для того, что бы салон был конкурентоспособным, необходимо провести маркетинговые исследования по населению проживающему в Петроградском районе и по их среднему достатку, для того, что бы уровень цен и качество услуг устраивало потенциальных клиентов.
1.5. Позиционирование сферы услуг
В основном, как мы все могли заметить, чаще всего услугами салонов пользуются женщины от 20 до 64 лет. Мужчины так же посещают салоны красоты, преимущественно в возрасте от 25 до ** лет.
При этом уровень благосостояния (доход на одного человека в семье) должен составлять более 6500 - **** руб. в месяц. К этой категории относятся люди, имеющие среднее специальное, техническое, высшее или неоконченное высшее образование.
Для определения потенциальных клиентов воспользуемся статистическими данными, предоставленными исследовательской фирмой «РОТГИС». Статистическая фирма «РОТГИС» www.rotgic.spb.ru
Таблица 1.7. Направления расходования жителями Санкт-Петербурга финансовых средств.
Продовольственные товары |
||
Непродовольственные товары |
||
Оплата услуг |
||
Сбережения |
||
Из таблицы 1.7 видно, что на оплату услуг жители г. Санкт-Петербурга (в том числе и Петроградского района) расходуют лишь 18 %.
Таблица 1.8. Профессиональный статус жителей Санкт-Петербурга.
Руководители |
|||
Специалисты-техники |
|||
Специалисты-гуманитарии |
|||
Лица творческих профессий |
|||
Военные /МВД/охрана |
|||
Сфера обслуживания |
|||
Рабочие |
|||
Технический персонал |
|||
Прочие |
|||
Таблица 1.9. Процент жителей Петроградского района старше 16-ти лет. Статистическая фирма «РОТГИС» www.rotgic.spb.ru
Женский |
Мужской |
|
Рис. Процент жителей Петроградского р-на старше 16-ти лет
Из диаграммы видно, что доля женского населения Петроградского района г. Санкт-Петербурга на 12% выше, чем мужского, что является благоприятным фактором для открытия салона красоты в этом районе.
Таблица 1.10. Образование жителей района Статистическая фирма «РОТГИС» www.rotgic.spb.ru
Начальное/неполное среднее |
Среднее общее |
Среднее спец./ Технич. |
Высшее/неокончен. Высшее |
|
Как следует из таблицы, наибольший процент жителей Петроградского района имеют среднее специальное/техническое и высшее/неоконченное образование, что составляет группу потенциальных клиентов нового салона.
Таблица 1.11. Усредненные данные по занятости жителей района
Работающие |
Учащиеся/студенты |
Пенсионеры |
Безработные |
Домохозяйки |
|
Работающие составляют самую многочисленную группу. Однако домохозяйки и студенты вместе составляют 21%.Так как эти три группы были упомянуты в качестве основных клиентов, следует отметить, что это достаточно большая группа людей (79%).
Таблица 1.12. Уровень благосостояния, как доход на чел./руб. в мес.
До 4500 Руб. |
4500-5500 руб. |
5500-8500 руб. |
6500-8500 руб. |
Более 8500 Руб. |
|
Так как потенциальными клиентами салона «Колибри» являются люди, доход которых на одного челове ка в семье составляет более 6500-8500 руб. в месяц, то в этом отношении эта группа небольшая. Однако, если салон будет работать в направлении снижения на некоторые услуги, ряд услуг может стать доступен и другим группам людей, чей доход не достигает 6500 руб. в месяц.
Следовательно, благоприятными для открытия салона являются такие факторы как:
-превышение женского населения над мужским,
-деление на возрастные группы,
-уровень образования,
-занятость.
Неблагоприятными факторами оказались:
-низкий уровень благосостояния населения,
-направление расходования жителями своих финансовых средств.
Таким образом, в соответствии с проведёнными исследованиями и полученными данными могут быть определены следующие сегменты для предлагаемых услуг:
- женщины с возрастом от 20 до ** лет (составляют 42,56% жителей)
- мужчины с возрастом от 25 до 54 лет (составляют * жителей)
- люди имеющие среднее специальное, техническое, высшее и незаконченное высшее образование (составляют 72% жителей)
- работающие, учащиеся, студенты, домохозяйки (составляют *жителей)
- имеющие уровень благосостояния, как доход на человека в семье более 6500-8500 руб. (составляют *жителей).
Таким образом, основной сегмент для салона «Колибри» представляют женщины (в большей степени) и мужчины (в меньшей степени), имеющие уровень доходов от 5500-6500 тыс. руб. в зависимости от вида услуг до **** тыс. руб. и больше на человека в семье.
Вывод
В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга осуществляют свою деятельность более 400 парикмахерских и 85 салонов красоты, расположенных в различных районах города. Так как проектируемый салон будет находиться в Петроградском районе, мною было проведено исследование по этому району.
Обобщенный анализ показывает, что ориентировочно 15 - 20% Салонов Красоты можно условно отнести к “элитным”. Уровень цен на услуги в Салонах Красоты в разных районах города практически не отличаются.
Исходя из всего выше перечисленного можно утверждать, что салон конкурентоспособен на основании проведенного маркетингового исследования по населению и салонам красоты находящихся в Петроградском районе.
Это подтверждает, что на оплату услуг жители г. Санкт-Петербурга (в Петроградском районе) расходуют лишь 18 %.
Потенциальными клиентами салона «Колибри» будут являться люди, доход которых на одного человека в семье составляет более 6500-8500 руб. в месяц.
Следовательно, благоприятными для открытия салона являются такие факторы как:
-превышение женского населения над мужским,
-деление на возрастные группы,
-уровень образования,
-занятость населения.
В соответствии с проведёнными исследованиями и полученными данными могут быть определены следующие сегменты для предлагаемых услуг:
-женщины с возрастом от 20 до ** лет (составляют 42,56% жителей)
-мужчины с возрастом от 25 до 54 лет (составляют ** жителей)
-люди имеющие среднее специальное, техническое, высшее и незаконченное высшее образование (составляют ** жителей)
-работающие, учащиеся, студенты, домохозяйки( составляют ** жителей)
-имеющие уровень благосостояния, как доход на человека в семье более 6500-8500 руб. (составляют ** жителей).
Таким образом, предполагаемыми клиентами салона «Колибри» будут женщины (в большей степени) и мужчины с уровнем дохода от 7500 рублей/мес. проживающие поблизости.
2. Концепция создания « Студии Загара»
2.1. Концепция бизнеса
Для увеличения посещаемости, и конкуренции с своими конкурентами, ООО «Колибри» предполагает организовать «Солнечную студию» для оказания услуг по искусственному загару и сопутствующим услугам.
Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет деятельности студии загара и оказанию сопутствующих услуг в смежном помещении.
Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
- Создание бизнес-модели студии загара, с возможностью копирования этой модели в будущем.
- Реализация бизнес-модели студии загара.
- Увеличение посещаемости и стоимости компании.
- Удовлетворение потребности рынка в данной сфере услуг.
- Создание нового источника получения прибыли за счет диверсификации деятельности предприятия.
Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемого проекта и обоснование решений стратегического планирования ООО «Колибри». Задачи необходимые выполнить для реализации проекта.
- Создание бренд-дизайна для студии загара.
- Закупка профессиональных установок искусственного загара.
- Внедрение автоматической системы управления салоном.
- Организация работы студии, а также её технического обслуживания.
- Подбор персонала и проведение его профессионального обучения.
На рынке ощущается недостаток данного вида услуг.
Необходимые инвестиции для организации студии загара составляют 2800 тыс. руб., в том числе средства инвестиционного кредита в размере 1500 тыс. руб. Планируемый срок реализации проекта 48 месяцев.
Инвестиционный кредит планируется привлечь под 18% годовых на 24 месяца.
Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от деятельности «Студии загара», причем погашение процентов по кредиту начинается через 5 месяцев после начала инвестирования.
Обеспечением заемщика под предоставляемый кредит является залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех направлений финансово-хозяйственной деятельности.
Повторяясь, определим, что ООО «Колибри» предполагает организовать «Солнечную студию» для оказания услуг по искусственному загару и сопутствующим услугам.
Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет деятельности студии загара и оказанию сопутствующих услуг.
Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
- Создание бизнес-модели студии загара, с возможностью копирования этой модели в будущем;
- Реализация бизнес-модели студии загара;
- Увеличение стоимости компании;
- Удовлетворение потребности рынка в данной сфере услуг;
- Создание нового источника получения прибыли за счет диверсификации деятельности предприятия.
Задачи, которые необходимо выполнить для реализации проекта.
- Создание бренд-дизайна для студии загара;
- Закупка профессиональных установок искусственного загара;
- Внедрение автоматической системы управления салоном;
- Организация работы студии, а также её технического обслуживания;
- Подбор персонала и проведение его профессионального обучения.
На рынке ощущается недостаток данного вида услуг.
Необходимые инвестиции для организации студии загара составляют 2800 тыс. руб., в том числе средства инвестиционного кредита в размере **** тыс. руб. Планируемый срок реализации проекта 48 месяцев.
Инвестиционный кредит планируется привлечь под 18% годовых, на ** месяца.
Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от деятельности «Студии загара», причем погашение процентов по кредиту начинается через 5 месяцев после начала инвестирования.
Обеспечением заемщика под предоставляемый кредит является залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех направлений финансово-хозяйственной деятельности.
Основная деятельность «Студии загара» заключается в оказании услуг населению в области искусственного загара, а также предоставление сопутствующих услуг по:
- Экспресс-анализу определения фототипа кожи;
- Консультационных услуг клиентам.
Современная техника с простым управлением и благородным дизайном, делает процесс полного анализа кожи для определения её фототипа детской игрой. Новый терминал, благодаря компактному исполнению и элегантной форме, превосходно вписывается практически в любое помещение. Basic care - это безопасность, сервис и большой комфорт. Тестирование индивидуальных параметров кожи клиента перед сеансом загара теперь стало необходимостью для каждого салона. А первопроходцем в данной области явилась фирма "KBL". Высокотехнологичное устройство, может совместно функционировать с любой моделью солярия. С данным устройством «Солнечная студия» по настоящему обеспечите необходимую степень безопасности клиентов.
Устройство позволяет провести:
- физический тест на влажность кожи и содержание меланина;
- диагностический тест на основании цвета глаз, волос, кожи и других индивидуальных особенностей клиента.
На основании этих данных выдаются рекомендации по времени сеанса на разных соляриях. Для удобства клиента, возможна распечатка данных анализа и тестирования на печатающее устройство. Размеры - 450 х 5500 х 1100 мм
В качестве оказания сопутствующих услуг можно выделить в отдельное направление продажу одной или двух линий кремов для загара и одной линии кремов для ухода за кожей, консультации косметологов, врача, сдача в аренду площади под маникюрные услуги.
Создаваемая студия будет предлагать клиенту альтернативный выбор из нескольких профессиональных соляриев студийного класса с различным набором дополнительных услуг.
2.1.1.Характеристика услуг и оборудования
Основная деятельность «Студии загара» заключается в оказании услуг населению в области искусственного загара, а также предоставление сопутствующих услуг по:
- Экспресс-анализу определения фототипа кожи.
- Консультационных услуг клиентам.
В качестве оказания сопутствующих услуг можно выделить в отдельное направление продажу одной или двух линий кремов для загара и одной линии кремов для ухода за кожей.
Создаваемая студия будет предлагать клиенту альтернативный выбор из нескольких профессиональных соляриев студийного класса с различным набором дополнительных услуг.
2.1.2. Технические особенности проекта
Для реализации этого проекта необходимо помещение, которое может быть, арендовано у собственника или же выкуплено. Рассматриваемый вариант с арендованным помещением. Помещение должно располагаться на 1 этаже, иметь отдельный вход с улицы, обязательным условием должно быть существование больших витринных окон, а так же необходимые электрические мощности. Площадь помещения должна быть не менее 100 кв.м., форма помещения по возможности должна быть прямоугольная. Отдельного внимания должно быть удостоено арендные помещения в современных торговых комплексах в спальных районах города.
Всего предполагается установить пять установок искусственного загара со следующими характеристиками.
Таблица 2.1. Оборудование и его характеристики
Наименование |
Кол-во ламп, шт. |
Мощность, вт. |
Интегрированные системы |
|
Солярий "megaSun 4000"
Солярий megaSun 4000 нового поколения для небольших студий. В нем превосходно сочетается прекрасный дизайн, функциональность, комфорт и простота обслуживания. "Прекрасное - не зависит от габаритов" - вот девиз разработчиков этого солярия. Небольшие габариты позволяют размещать эти солярии даже в небольших помещениях. Имея такие прекрасные характеристики, солярий подходит как для использования в солнечных студиях, так и для частного использования. Одной из отличительных черт солярия megaSun 4000 является равномерность излучения вдоль всей области загара. Дизайн возможен как в мягкой синеве, так и матовой бронзе. Простота сервисного и ежедневного обслуживания делают данную модель особенно привлекательной.
Солярий "megaSun Tower Classic"
Если у Вас срочные дела или Вы не любите долгое время проводить в солярии, то это решение для Вас. Существенная экономия места при эффективном загаре. Возможность использование системы CPI делает солярий по настоящему экономичным. Овальная форма внутренней поверхности позволяет добиться равномерности облучения тела клиента. Расположенный в крышке солярия центральный вентилятор позволяет создать комфортную для клиента температуру внутри кабины. Эффективная система кондиционирования ламп позволяеты добиться их оптимального излучения. Наличие удобно расположенной панели управления, с интуитивно понятным интерфейсом, позволяет легко управлять рабочими режимами солярия. В соляриях серии "megaSun Tower" используются лампы мощностью как 120 Вт, так и 180 Вт. Установленные в солярии комбинированные лампы, с различным спектральным составом в верхней и нижней её части, позволяют уйти от дополнительного сеанса для лица и области декольте.
Солярий "megaSun Tower pureEnergy"
Последняя разработка солярия фирмы KBL, отвечает самым современным требованиям для получения ровного и безопасного загара. "megaSunTower pureEnergy" - это сила при мягком воздействии и идеальном загаре. Дизайн и конструкция солярия - это органичное сочетание металла и пластика.
Новейшие разработки, такие как:
- электронное управление питанием ламп;
- "революционная" система охлаждения тела клиента;
- освежающее действие морского бриза;
- интенсивное получение загара ног - делают этот солярий настоящей звездой!
На все солярии необходимо порядка 1300 тыс. рублей (40 тыс. долларов) и энергетическая мощность помещения ** кВт.
Предполагается установить одну установку для определения фототипа кожи и выдачи рекомендуемого времени загара на каждом из установленных в студии загара соляриев - Mega Sun basic care
Предполагается установить следующее оборудование:
- полнофункциональную, разветвлённую сеть управления соляриями с управлением от компьютера администратора.
- установить на компьютере администратора программное обеспечение автоматизированной системы управления салоном.
- установить домашний кинотеатр, проектор, видеомагнитофон и жидкокристаллический телевизор.
- аудио система с выходом не менее чем десяти аудиосигналов с интерфейсом подсоединения на акустические динамики. Должна быть проведена сеть подачи аудиосигнала в каждую из кабинок, где может находиться клиент студии загара.
- оборудование мини бара, кофе и коктейль-бара.
- развёрнутая высокопроизводительная система вентиляции и кондиционирования воздуха в студии загара
- душевые кабинки с гидромассажем.
Наименование |
Стоимость, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость, руб. |
|
Таблица 2.3. Закупка косметических средств5Фирмы поставщики косметических средств: Нэтиз Санкт-Петербург Улица Релищева дом 7; Аверс- 196081 Санкт-петербург Улица Заставская 21/2 Зимин А.П. «Обзор рынка салонов красоты» - М. №4с.12-16.,2005
Ежегодный журнал «Красота и здоровье» 2004г., Попов Н.М. «Бизнес - планирование» Москва 2003г.
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/перевод с англ, под ред. Белых Л.П. - М.: Юнити, 2003
Необходимые препараты |
Цена, руб. |
Расфасовка, мл |
Потребность, шт. |
Стоимость, руб. |
|
2. Разработка проекта
2.2. План маркетинга
Маркетинг один из важнейших аспектов достижения запланированного результата.
2.3. Планирование производственных мощностей
При выборе производственной мощности проектируемого предприятия используются следующие критерии:
объем потенциального спроса на продукцию;
производительность оборудования по паспорту.
Производственная мощность кабинета педикюра салона красоты «Колибри» определяется исходя из производительности оборудования по паспорту и эффективного фонда времени работы оборудования.
Эффективный фонд времени работы оборудования рассчитывается исходя из режимного (номинального) фонда времени и времени нахождения оборудования в плановом ремонте. Номинальный фонд времени рассчитывается исходя из количества недель в году, продолжительности смены и количества смен. При расчете номинального фонда времени вычитаются часы сокращения предпраздничных смен.
Число недель в году - 52
Продолжительность смены - 12 (часов)
Количество смен - 2
Время нахождения оборудования в плановом ремонте принимается равным 3% от номинального фонда времени.
Исходя из приведенных данных номинальный фонд времени составляет 4380 часов.
Эффективный фонд времени работы оборудования составляет, таким образом, 4380 - 0.03*3380 = 4249 часов.
Расчет освоения производственной мощности.
Предполагается, что впервые полгода работы объем оказанных услуг составит 4691 услуг, в следующие полгода - **** услуг, во второй год работы салон планирует оказывать услуги в объеме, запланированных и составят ***** услуги.
Принимая во внимание неопределённое количество клиентов в данном сегменте рынка, а именно количество клиентов посещаемых наш салон, такие факторы как сезонность (новый год, 8 марта, и другие мероприятия), где мужчины и женщины хотят выглядеть красиво. В моём проекте приведено максимальное количество оказываемых услуг салону равное ****** услуги. Принимая во внимание сложившуюся конкурентную среду вокруг нашего салона я принимаю решение для расчёта производственной мощности салона при его открытии снизить фактическую мощность на 20%. Тем самым обеспечивая оптимальную мощность оказания услуг в количестве 13402.
16752*20%=3350
16752-3350=13402
Для расчёта пропускной фактической мощности в первом полугодии я предполагаю, что объём работ, выполняемых салоном, будет на 30% занижен. Это вызвано тем, что о нашем салоне никто не знает и мы создаём свою клиентскую сеть. Предполагаемое количество услуг за 6 месяцев работы составит ****услуг.
13402/2полугодия = 6701
6701*30%=2010
6701-2010=4691
Во втором полугодии мощность будет занижена на 15% .
6701*15%=1005
6701-***=****
По истечению второго периода проектируемый салон ООО «Колибри» получит определённый имидж среди посетителей, и будет иметь определённую клиентскую базу. Таким образом к началу следующего года можно выходить на запланированную мощность **** услуги в год.
Для определения степени загрузки салона необходимо рассчитать коэффициенты использования мощности по этапам ее освоения.
Коэффициент использования мощности рассчитывается по формуле:
К = оптимальная ПМ*100% / фактическая ПМ
Оптимальное ПМ в год = ****
3. Оценка экономической целесообразности предприятия
3.1. Финансовый план
Потребность в инвестициях:
Необходимые размеры инвестиций связаны с запуском «Студии загара». В связи с этим требуется проведение ремонтных работ и закупка оборудования.
Для этого необходимо следующее:
- Приобретение оборудования;
- Монтажные работы, связанные с монтажом оборудования;
- Необходимые ремонтные и отделочные работы;
Общая потребность в инвестициях составляет на период 01.09.2009 - 15.12.2009 г.г. 2800 тыс. руб.
Инвестиции представляются инвестиционным кредитом и участием ООО «Колибри».
Наибольших вложений потребует закупка оборудования и ремонт помещения.
Источниками финансирования являются:
- Собственные средства ООО «Колибри» в общей сумме 1300 тыс. руб. (за счет покупки, доставки и монтажа оборудования).
- Инвестиционный кредит в сумме 1500 тыс. руб.
В течение первого года (2010 г.г.) всю чистую прибыль студии загара предполагается направить на пополнение оборотных средств. В феврале 2011 г. предусматривается начало погашения кредита. Возвратить кредит планируется в конце 2011 года. Обеспечением по кредиту являются:
- Залог приобретаемого имущества;
- Депозит ООО «Колибри» в сумме 200 тыс. руб. в банке, от которого привлекается кредит.
План доходов и расходов и расчет чистой прибыли представлен в (См. Приложение Таблица №4).
Проект «Студии загара» будет убыточен в течение 4-ого квартала 2009 г. Начиная с 1 квартала 2010 г., планируется получение прибыли в размере **** рубля. В расчетах учтено налогообложение.
Баланс денежных расходов и поступлений представлен в (См. Приложение Таблице №5), где произведена оценка поступления и расходования денежных средств в динамике.
Срок окупаемости проекта - 24 месяцев с начала инвестирования при ставке за кредит 18%.
Расчет показателей прибыли произведен в (См. Приложение Таблице №6).
График погашения кредита и процентов по нему указан в (См. Приложение Таблице №7).
Коэффициент покрытия финансово-эксплуатационных расходов составляет *** %. Таким образом, обеспечивается полное покрытие финансово-эксплуатационных потребностей.
Запас финансовой прочности составляет в 2010 году 587 тыс. руб.; в 2011 и 2012 годах - 2249 тыс. руб. в каждом, а в 01-08.2013 году - **** тыс. руб.
Прибыльность данного проекта, возможно, увеличить за счет дополнительного инвестирования чистой прибыли, размещая её на депозите.
Общие финансовые показатели представлены в (См. Приложение Таблица №9).
Показатели эффективности инвестиций представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Интегральные показатели.
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
Ставка дисконтирования |
|||
Период окупаемости |
|||
Дисконтированный период окупаемости |
|||
Средняя норма рентабельности |
|||
Чистый приведенный доход |
|||
Индекс прибыльности |
|||
Внутренняя норма рентабельности |
|||
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
|||
Длительность |
|||
Период расчета интегральных показателей - 48 мес.
В результате реализации данного проекта ООО «Колибри» получит 4510 тыс. рублей прибыли.
3.2. Расчёт показателей безубыточности.
Таблица 8.
Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности (руб.)
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
01-08. 2013г. |
|
Объем продаж, тыс. руб. |
|||||
Условно - постоянные расходы , тыс. руб. |
|||||
Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, % |
|||||
Точка безубыточности, тыс. руб. |
|||||
Запас финансовой прочности, тыс. руб. |
|||||
Расчет показателей безубыточности и финансовой прочности деятельности «Студии загара» позволяет определить объем производства при котором предприятие не несет ни убытков и не получает прибыли.
Таким образом, точка безубыточности (порог рентабельности) в 2010 году составляет 4006 тыс. руб.; в 2011 и 2012 годах будет равен - **** тыс. руб. в каждом и в 01-08.2011 году - **** тыс. руб. (т.е. объем выручки должен составлять не менее указанных величин соответственно).
3.3. Анализ чувствительности проекта по показателю «Чистый приведенный доход»
Перед предприятием стоит задача провести анализ чувствительности проекта с целью выявления влияния основных исходных факторных показателей на его эффективность. В качестве основного показателя эффективности проекта изберем чистый приведенный доход. Анализ проводится по всему проектному циклу, продолжительность которого составляет 4 года. Для анализа чувствительности проекта отобрано 7 первичных (факторных) показателей.
В процессе анализа возможных условий реализации проекта определены минимальные и максимальные границы возможных значений первичных (факторных) показателей и рассчитаны соответствующие им значения показателя чистого приведенного дохода. Минимальные и максимальные границы возможных колебаний каждого из первичных (факторных) показателей и вызываемых этими колебаниями возможный значений чистого приведенного дохода характеризуется данными Таблица 3.1.
Таблица 3.1 Минимальные и максимальные границы возможных колебаний первичных показателей и соответствующих им возможных отклонений от чистого денежного потока по проекту от расчетного (В процентах к базовому)
Показатели |
Границы возможных колебаний первичных показателей, положенных в основу расчета чистого денежного дохода |
Границы возможных отклонений чистого приведенного дохода в рамках колебаний, формирующих его первичные показатели |
|||
Минимальная |
Максимальная |
Минимальная |
Максимальная |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Цены на приобретаемое оборудование |
|||||
2. Тарифы на осуществление монтажных работ оборудования |
|||||
3. Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов |
|||||
4. Уровень цен на продукцию |
|||||
5. Уровень налоговых платежей |
|||||
6. Структура операционных издержек |
|||||
7. Темп инфляции |
|||||
Исходя из приведенных данных определим диапазон возможных колебаний первичных показателей в процессе реализации проекта. Он составит:
- по первому показателю -- 10% (5 + 5);
- по второму показателю -- 36% (15 + 21);
- по третьему показателю -- 10% (3 + 7);
- по четвертому показателю -- 45% (20+25);
- по пятому показателю -- ** % (** + **);
- по шестому показателю -- 17% (8 + 9);
- по седьмому показателю -- 7% (15 - 8).
Аналогичным образом определим диапазон возможных колебаний чистого приведенного дохода в границах предполагаемых изменений первичных показателей. Он составит:
- по первому показателю -- 6% (3 + 3);
- по второму показателю -- 12% (5 + 7);
- по третьему показателю -- * % (* + *);
- по четвертому показателю -- 34% (15 + 19);
- по пятому показателю -- 9% (3 + 6);
- по шестому показателю -- 10% (5 + 5);
- по седьмому показателю -- 6% (-12 + 6).
На основе проведенных расчетов определим коэффициент эластичности изменения показателя чистого приведенного дохода от изменения каждого из рассматриваемых первичных показателей. Он составит:
- по первому показателю: 6/10 = 0,6;
- по второму показателю: 12/36 = 0,33;
- по третьему показателю: * /10 = **;
- по четвертому показателю: 34/45 = 0,76;
- по пятому показателю: 9/34 = 0,26;
- по шестому показателю: 10/17 = 0,59;
- по седьмому показателю: 6/* = **.
Анализ проведенных расчетов показывает, что наиболее сильное влияние на возможное изменение чистого приведенного дохода оказывает темп инфляции (коэффициент эластичности этого влияния равен 0,86), а наименьшее -- пятый исходный показатель (уровень налоговых платежей). Соответственно проведенным расчетам и значению коэффициента эластичности осуществлено ранжирование первичных (факторных) показателей по степени их влияния на возможное изменение чистого приведенного дохода по проекту (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 . Ранжирование первичных (факторных) показателей по результатам анализа чувствительности проекта
Показатели |
Диапазон возможных колебаний первичных показате-лей |
Диапазон возможных колебаний чистого приведен-ного дохода |
Коэффи-циент элас-тичности изменения чистого приведенного дохода |
Ранговая значимость первичного (фактор-ного) показа-теля |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Цены на приобретаемое оборудование |
|||||
2. Тарифы на осуществление монтажных работ оборудования |
|||||
3. Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов |
|||||
4. Уровень цен на продукцию |
|||||
5. Уровень налоговых платежей |
|||||
6. Структура операционных издержек |
|||||
7. Темп инфляции |
|||||
Ранжирование показателей может быть проведено и по критерию максимизации диапазона колебаний чистого приведенного дохода (Таблица 3.3).
Таблица 3.3. Ранжирование первичных (факторных) показателей по результатам анализа чувствительности проекта по критерию максимизации диапазона колебаний чистого приведенного дохода.
Показатели |
Диапазон возможных колебаний первичных показате-лей |
Диапазон возможных колебаний чистого приведен-ного дохода |
Коэффи-циент элас-тичности изменения чистого приведенного дохода |
Ранговая значимость первичного (фактор-ного) показа-теля |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Цены на приобретаемое оборудование |
|||||
2. Тарифы на осуществление монтажных работ оборудования |
|||||
3. Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов |
|||||
4. Уровень цен на продукцию |
|||||
5. Уровень налоговых платежей |
|||||
6. Структура операционных издержек |
|||||
7. Темп инфляции |
|||||
Таким образом, в таблице 3.1 представлены границы возможных колебаний тех показателей, которые положены в основу расчета чистого приведенного дохода. Данные границы колебаний определены на основе опроса экспертов предприятия, которые определили, как могут колебаться цены на приобретаемое оборудование в % и другие показатели.
Экспертным путем были определены также границы возможных отклонений чистого приведенного дохода в рамках колебаний, формирующих его первичные показатели.
Коэффициент эластичности определяется как отношение диапазона изменения чистого приведенного дохода в результате влияния конкретного показателя к диапазону изменения этого самого показателя. Все это рассчитано выше.
В таблицу 3.2 выписаны результаты расчетов и произведено ранжирование (т.е. упорядочивание по определенному признаку) показателей в зависимости от значения коэффициента эластичности. Так, самой большой эластичности 0,86 соответствует ранг 1 и т.д.
В таблице 3.3 проведено ранжирование по показателю колебаний ЧПД (чистого приведенного дохода), т.е. самому большому диапазону колебаний 34 по показателю 4 присвоен рейтинг 1 и т.д. по убывающей.
Результаты таблиц 3.2 и 3.3 используются в дальнейшем для определения рисков проекта, а также для минимизации этих самых рисков. Ведь если знаешь самый главный показатель, который влияет на ЧПД, то можно предусмотреть меры по сокращению его колебаний для приемлемого уровня.
Так как первым по важности показателем является уровень цен на услуги. Он не будет меняться и займет среднее по городским ценам значение. В последствии, возможно, повысится, так как известность студии, несомненно, вырастет.
Следующим по важности показателем является стоимость монтажных работ. Для приведения этого показателя в норму необходимо оговорить возможность заключения гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования, в ответ на снижение стоимости монтажных работ ка к постоянному и перспективному клиенту.
Пройдя по списку можно предложить ряд административных мер, которые будут регулировать ЧПД.
4. Безопасность и санитарно- гигиенические условия труда на рабочем месте администратора
Исходя из темы дипломного проекта: «Разработка основных разделов плана мероприятий по открытию салона красоты « Колибри», данный раздел будет посвящён обеспечению безопасности труда в рабочих помещениях ЗАО «Колибри», где используются персональные ЭВМ (ПК).
4.1. Характеристика санитарно гигиенических условий труда ООО “Колибри”
Данный раздел характеризует санитарно-гигиенические нормы микроклимата, условий труда на предприятии (освещенность, уровень шума, вибрации, наличие вредных излучений, пыли).
4.1.1. Требования к ПК
ПК должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.
Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных и опасных факторов представлен в таблице №1.
Таблица №1
«Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры»
|
Вид продукции |
Код ОКП |
Контролируемые гигиенические параметры |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
Уровни звукового давления дБ в октавных полосах |
Уровни |
|||||||||
Наименование параметров |
ВДУ ЭМП |
||
Напряжен-ность |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
||
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
|||
Плотность магнитного потока |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
||
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
|||
Электростатический потенциал экрана видеомонитора |
|||
№ |
Параметры |
Допустимые значения |
|
1 |
Яркость белого поля |
||
2 |
Неравномерность яркости рабочего поля |
||
3 |
Контрастность (для монохромного |
||
4 |
Временная нестабильность изображения |
||
5 |
Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренные изменения положения фрагментов изображения на экране) |
||
4.1.2. Требования к помещениям для работы с ПК
В помещениях, где расположены ПК, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (таблица №2)
Таблица№2 «Оптимальные параметры микроклимата в помещениях с использованием ПК»
Температура, град. С |
Относительная |
Скорость движения воздуха, м/с |
Время года |
|
В помещениях, оборудованных ПК, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК.
Помещения для эксплуатации ПК должны иметь естественное и искусственное освещение. Поверхность пола в помещениях эксплуатации ПК должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и
влажной уборки, обладать антистатическими свойствами. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК) должна составлять не менее * м2.
При использовании ПК без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др., отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь ** м2 на одно рабочее место пользователя.
Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.
Не следует размещать рабочие места с ПК вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПК.
4.1.3. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПК
1. При размещении рабочих мест с ПК расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее * м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее * м.
2. Рабочие места с ПК в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.
3. Рабочие места с ПК при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - ** м.
4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - *** мм, но не ближе *** мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - **.
6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПК, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПК.
7. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
8. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
4.1.4. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, оборудованных ПК
В производственных помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с использованием ПК уровни шума на рабочих местах не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами (уровень шума на рабочем месте не должен превышать ** дБА).
- При выполнении работ с использованием ПК в производственных помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений вибрации для рабочих мест в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.
- Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПК.
- Снизить уровень шума в помещениях с ПК можно благодаря использованию звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 - **** Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.
- Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15-** см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
4.1.5. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе, на рабочих местах, оборудованных ПК
В помещениях, в которых работа на ПК является основной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.
- Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПК следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой.
- В помещениях, оборудованных ПК, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК.
Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где расположены ПК, должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам.
Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных помещений, в которых работа с использованием ПК является вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.
4.1.6. Выбор системы вентиляции и расчет необходимого воздухообмена
Согласно санитарным нормам проектирования предприятий СН 245-71, в помещениях, с объемом на одного работающего менее 20м3 следует проектировать подачу наружного воздуха в количестве не менее 30м3час на каждого работающего, а в помещениях с объемом на каждого работающего более 20м3 - не менее 20м3час на каждого работающего.
В помещениях с объемом на каждого работающего более 40м3 при наличии окон и при отсутствии выделения вредных и неприятно пахнущих веществ допускается предусматривать периодически действующую естественную вентиляцию (открывание окон, переплетов и т.д.).
В помещениях без естественной вентиляции объем наружного воздуха должен составлять не менее 60м3час на одного работающего.
Расчет объема приточного воздуха будем производить по кратности воздухообмена.
L=K*U м3час
K-************************
U-объем помещения
Объём рабочего помещения салона красоты равняется 10*10*3м (длина, ширина, высота), соответственно - *** м3. В помещении постоянно работают * человека.
Из вышеуказанных норм следует, что объем необходимого приточного воздуха L будет равен
L= * *300= **** м3час - необходимый объем приточного воздуха.
4.1.7. Требования к освещению, выбор системы освещения и расчет осветительной установки
Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности человека, предупреждающий травматизм и профессиональные заболевания. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти случаи могут привести к профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.
Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. Исходя из этого рассчитаем параметры искусственного освещения.
Будем использовать люминесцентные лампы, которые по сравнению с лампами накаливания имеют ряд преимуществ:
1) по спектральному составу света они близки к дневному, естественному освещению;
2) обладают более высоким КПД (в 1,5 - * раза выше, чем КПД ламп накаливания);
3) обладают повышенной светоотдачей (в 3 - * раза выше, чем у ламп накаливания);
4) более длительный срок службы;
Расчет освещения производится для комнаты в *** м2, ширина которой составляет- 10, длина -**, высота -3 м. Воспользуемся методом светового потока.
Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:
E *K*S*Z
F = -----------------, где
n
F - рассчитываемый световой поток, Лм;
E - нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). Работу администратора можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность составит 300 Лк при газоразрядных лампах;
S - ****************************************************;
Z - ****************************************************;
K - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения лампы в процессе эксплуатации (его значение определяется по таблице коэффициентов запаса для различных помещений и в нашем случае К=1.5);
n- коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающую на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (Pc) и потолка (Рп)), значение Рс и Рп определим по таблице зависимостей коэффициентов отражения от характера поверхностей: Рс=30%, Рп=50%. Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных светильников. Для этого определим индекс помещения по формуле:
S
I= -------------------, где
h * (A+B)
S- площадь помещения, S = *** м2;
h- ******************, h= 2,8 м;
A- ширина помещения, А=10 м;
В- длина помещения, В=** м;
Подставив значения получим:
I = *** / 2,85 *(10+10)= ***
Зная индекс помещения I, Рс, Рп по таблице находим n = ***
Подставим все значения в формулу для определения светового потока F: F = 300*1.5*100*1.1 / *** = **** Лм.
Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛСП 01, световой поток которых Fл = 4000 Лк, лампы мощностью ** Вт.
Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:
F
N = ------- , где
Fл
F - световой поток лампы (4000 Лк)
F - световой поток (58500 Лм)
N - определяемое число ламп
N = ***** / 4000 = ** шт.
Выбираем N = ** и располагаем лампы в * ряда по 5 штук
Каждый светильник комплектуется одной лампой.
Выберем расстояния между соседними светильниками (рядами светильников) l1 к высоте их подвеса l1 = l1/h, определяющее экономичность и равномерность общего освещения, а также расстояние от стен до крайних светильников (рядов светильников):
l2 = (0,3-0,5)l1; l1 = 3 ,3
h = 3-0,15-0,8 = 2,05 м.
l2 = 0,5 *3,3 = 1,65 м.
В процессе эксплуатации установок искусственного освещения необходимо регулярно производить замену перегоревших или отработавших свой срок ламп, контроль напряжения в осветительной сети, регулярную окраску или побелку стен и потолка. Периодически, но не реже одного раза в год, должен проводиться контроль освещённости рабочих поверхностей с помощью люксметров.
4.1.8. Пожарная безопасность.
Основными причинами пожара от электроустановок является короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление, искрение и электрическая дуга.
Эффективным средством защиты электрооборудования от токов пере-грузки и короткого замыкания является использование плавких предохрани-телей или автоматов защиты. В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности промыш-ленных предприятий все производственные, складские, вспомогательные -и административные здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, использующимися для локализации и ликвидации небольших возгораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.
Количество и вид первичных средств пожаротушения назначается в зависимости от пло-щади производственного помещения. При этом необходимое количество первичных средств пожаротушения задается отдельно для каждого помещения в соответствии с табл.№1.
Наименование помещений,со--оружений и ус-та-новок |
Защищаемая площадь, м2 |
Тип средств |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Количество, шт. |
|||||||
Производственные здания, сооружения и установки с производствами категории: |
|||||||
А, Б |
2 |
4 |
1 |
1 |
- |
||
В |
1 |
4 |
- |
- |
2 |
||
Г |
1 |
2 |
1 |
1 |
- |
||
Д |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
Административные и вспомогательные здания и сооружения: |
|||||||
-служебно-бытовые помещения |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
-вычислительные центры, маши-но-счетные станции. архивы, биб-лиотеки, проектно-конструк-тор-ские бюро |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
||
-типографии, помещения множи-тельных, печатно-копиро-валь-ных машин |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
Исходя из данных, приводимых в таблицы можно сказать, что на площадь занимаемого помещения *** м2 в целях эффективного обеспечения противопожарной безопасности понадобятся: ** углекислотных огнетушителя ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (допускается заменять аэрозольными или порошковыми); 1 пенный, химический, воздушно-пенный и жидкостный огнетушитель.
4.1.9. Характеристики электрооборудования и применяемой электрической сети
Анализ электрической опасности целесообразно проводить на примере наиболее опасного двухфазного (двухполюсного) прикосновения, при сопротивлении *** Ом и частотой 50Гц. При питаю-щих напряжениях менее предельно допустимых - анализ электриче-ской опасности не проводится.
Напряжение прикосновения и токи, протекающие через человека, нор-мируются согласно ГОСТ 12.1.038 - 88 "ССБТ. Электробезопасность. Пре-дельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов". Эти нор-мы соответствуют прохождению тока через тело человека по пути рука-рука или рука-ноги.
В качестве меры защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление (в сетях с изолированной нейтралью) и зануление (в сетях с глухозаземленной нейтралью) нетоковедущих частей электрооборудования.
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с “землей” или ее эквивалентом.
Зануление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.
Исходными данными для оценки необходимости защиты людей от поражения электрическим током и проведения соответствующих расчетов являются характеристика производственного помещения, напряжение сети и режим нейтрали.
Согласно ГОСТ 12.1.030-81, защитному заземлению или занулению подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым воз-можно прикосновение людей. При этом в помещениях с повышенной опас-ностью и особо опасных по условиям поражения человека электрическим то-ком, а также в наружных электроустановках заземлению или занулению под-лежат электроустановки с напряжением выше 42 В переменного и 110 В по-стоянного тока, а в помещениях без повышенной опасности при напряже-нии 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока.
Из этого следует, что нет необходимости разрабатывать какие-либо нормы электробезопасности для данного помещения.
4.2 Выводы
В данном разделе были исследованы санитарно-гигиенические условия труда для салона красоты «Колибри». В соответствии с действующим СанПИНом разработаны требования к используемым ПК, общие требования к организации рабочих мест пользователей ПК, требования к помещениям для работы с ПК, исходя из площади занимаемого помещения рассчитана норма освещенности и воздухообмена, проведены мероприятия по обеспечению электрической и противопожарной безопасности.
Заключение
Рассмотрев цели и сущность расширения сферы услуг за счет привлечения инвестиций, а также методы оценки инвестиционных проектов можно сделать вывод, что бизнес-планирование и привлечение инвестиционных проектов является неотъемлемой частью грамотного планирования.
Проекты расширения сферы деятельности, оцениваемые в процессе составления бизнес-планов, имеют определенную логику:
- С каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный поток (Cash Flow).
- Сопоставление величин элементов денежного потока, процентной ставки и длины периода является важным аспектом в процессе анализа и оценки инвестиций.
- Коэффициент дисконтирования, используемый для оценки проектов с помощью методов, основанных на дисконтированных оценках, должен соответствовать длине периода, заложенного в основу инвестиционного проекта (например, годовая ставка берется только в том случае, если длина периода - год).
Необходимо особо подчеркнуть, что применение методов оценки и анализа проектов предполагает множественность используемых прогнозных оценок и расчетов. Множественность определяется как возможность применения ряда критериев, так и безусловной целесообразностью варьирования основными параметрами.
Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно разделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет временной параметр:
Основанные на дисконтированных оценках ("динамические" методы):
· Чистая настоящая стоимость - NPV (Net Present Value);
· Индекс доходности инвестиций - PI (Profitability Index);
· Внутренняя процентная ставка - IRR (Internal Rate of Return);
Основанные на учетных оценках ("статистические" методы):
· Метод определения периода окупаемости инвестиций - PP (Payback Period);
· Расчет средней нормы прибыли на инвестиций - ARR (Accounted Rate of Return).
Для оценки финансовой эффективности проекта целесообразно применять т.н. "динамические" методы, основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации проекта денежных потоков. Так как они больше отвечают интересам инвесторов
Этот подход сопряжен с необходимостью принятия ряда допущений, выполнить которые на практике (в особенности в российских условиях) достаточно сложно, так как:
Во-первых, требуется верно оценить не только объем первоначальных инвестиций, но и текущие расходы и поступления на весь период реализации проекта. Вся условность очевидна, даже в условиях стабильной экономики. В российской же экономике объем допущений, которые приходится делать при расчетах денежных потоков, неизмеримо выше.
Во-вторых, для проведения расчетов с использованием динамических методов используется предпосылка стабильности валюты, в которой оцениваются денежные потоки. На практике эта предпосылка реализуется при помощи применения сопоставимых цен (с возможной последующей корректировкой результатов с учетом прогнозных темпов инфляции) либо использования для расчетов стабильной иностранной валюты. Второй способ более целесообразен в случае реализации инвестиционного проекта совместно с зарубежными инвесторами.
Безусловно, оба эти способа далеки от совершенства: в первом случае вне поля зрения остаются возможные изменения структуры цен; во втором, помимо этого, на конечный результат оказывает влияние также изменение структуры валютных и рублевых цен, инфляция самой иностранной валюты, колебания курса и т.п.
Следует отметить, что целью количественных методов оценки эффективности является не идеальный прогноз величины ожидаемой прибыли, а, в первую очередь, обеспечение сопоставимости рассматриваемых проектов с точки зрения эффективности, исходя из неких объективных и перепроверяемых критериев, и подготовка тем самым основы для принятия окончательного решения.
Под риском реального инвестиционного проекта (проектным риском) понимается возможность возникновения в ходе его реализации неблагоприятных событий, которые мо-гут обусловить снижение его расчетного эффекта.
Приведенный в работе расчет инвестиционной привлекательности проекта создания дополнительных услуг к существующему в одном или смежном помещении парикмахерского салона близок к реальному.
Так же в данной работе были исследованы санитарно-гигиенические условия труда для салона красоты «Колибри».
В настоящей работе я получила неоценимый опыт по проектированию, расчету экономической эффективности и рисков проекта получения займа под расширения бизнеса.
Это довольно сложный и трудоемкий процесс., который еще недостаточно развит в нашем отечестве и на основе которого многие десятилетия живую развивающиеся страны. Наш бизнес только начал вступать в плановую экономику и отходить от больших денег, которые приносили единичные клиенты. Ориентация на средний класс, создание благоприятной и доброжелательной обстановки, невысоких цен и широкого спектра услуг, спровоцируют клиентов оставлять в салоне даже большие деньги, чем это сделали бы в более дорогом, в котором, как правило, делают всего две-три процедуры.
Наименование |
Ед. изм. |
руб. |
|
Таблица 3. План по заработной плате персонала (руб.).*
В месяц |
09.-12.2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
01-08.2013 г. |
||
Управляющий |
|||||||
Бухгалтер |
|||||||
Администратор |
|||||||
Помощник |
|||||||
Итого |
|||||||
*Подразумевается, что в первое время основную работу будет делать владелец инвестиций и нанятый бухгалтер. Впоследствии, на один оставшийся месяц 2009 г. уже будет нанят полный штат организации.
Таблица 4. План доходов и расходов (руб.).
Строка |
01.-09. 2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
01.-09.2013г. |
|
Валовой объем продаж |
||||||
Потери |
||||||
Налоги с продаж |
||||||
Чистый объем продаж |
||||||
Материалы и комплектующие |
||||||
Сдельная зарплата |
||||||
Суммарные прямые издержки |
||||||
Валовая прибыль |
||||||
Налог на имущество |
||||||
Административные издержки |
||||||
Производственные издержки |
||||||
Маркетинговые издержки |
||||||
Зарплата административного персонала |
||||||
Зарплата производственного персонала |
||||||
Зарплата маркетингового персонала |
||||||
Суммарные постоянные издержки |
||||||
Амортизация |
||||||
Проценты по кредитам |
||||||
Суммарные непроизводственные издержки |
||||||
Другие доходы |
||||||
Другие издержки |
||||||
Убытки предыдущих периодов |
||||||
Прибыль до выплаты налога |
||||||
Сумм. Издержки, отнесенные на прибыль |
||||||
Прибыль от курсовой разницы |
||||||
Налогооблагаемая прибыль |
||||||
Налог на прибыль |
||||||
Чистая прибыль |
|
|||||
Таблица 5. Проект баланса (руб.)
Строка |
9-12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1-8.2013 |
|
Денежные средства |
||||||
Счета к получению |
||||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||
Незавершенное производство |
||||||
Запасы готовой продукции |
||||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||||
Суммарные текущие активы |
||||||
Основные средства |
||||||
Накопленная амортизация |
||||||
Остаточная стоимость основных средств: |
||||||
Земля |
||||||
Здания и сооружения |
||||||
Оборудование |
||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
||||||
Отсроченные налоговые платежи |
||||||
Краткосрочные займы |
||||||
Счета к оплате |
||||||
Полученные авансы |
||||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
||||||
Долгосрочные займы |
||||||
Обыкновенные акции |
||||||
Привилегированные акции |
||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
||||||
Резервные фонды |
||||||
Добавочный капитал |
||||||
Нераспределенная прибыль |
||||||
Суммарный собственный капитал |
||||||
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
||||||
Таблица 6. Отчет о приб ылях (руб.).
Период
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль предыдущего периода
Прибыль к распределению
Нераспределенная прибыль текущего периода
01-09.2009
4кв. 2009г.
1кв. 2010г.
2кв. 2010г.
3кв. 2010г.
4кв. 2010г.
1кв. 2011г.
2кв. 2011г.
3кв. 2011г.
4кв. 2011г.
1кв. 2010г.
2кв. 2012г.
3кв. 2012г.
4кв. 2012г.
01-08.2013
Таблица 7.
Поступления и погашение займов (руб.).
Период |
3 кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
01-08.2013г. |
|
Кредит 1 Поступление денежных средств |
||||||||||||||||
Кредит 1 Выплаты на погашение займов |
||||||||||||||||
Таблица 8.
Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности (руб.)
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
01-08 2013г. |
|
Объем продаж, тыс. руб. |
|||||
Условно - постоянные расходы , тыс. руб. |
|||||
Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, % |
|||||
Точка безубыточности, тыс. руб. |
|||||
Запас финансовой прочности, тыс. руб. |
|||||
Таблица №9
Планируемые финансовые показатели
Строка |
9-12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1-8.2013 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
||||||
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
||||||
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
||||||
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
||||||
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. Рабочего капитала (NCT) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. Основных средств (FAT) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
||||||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
||||||
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
||||||
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
||||||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
||||||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
||||||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
||||||
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
||||||
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
||||||
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
||||||
Таблица 10.
Расчет расходов - потребления электроэнергии солярием
Вид |
Объем |
|
Кол-во сеансов в день на 1 солярий |
||
Средняя продолжительность 1 сеанса |
||
Работа ламп в сеанс |
||
Работа охлаждения* |
||
Средняя мощность 1 солярия |
||
Расход энергии за 1 сеанс |
||
Расход всех соляриев |
||
За месяц |
||
- *при работе потребляется в 6 раз меньше энергии |
||
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |